财务费用报销流程怎么弄

财务费用报销流程:
1、报销人整理报销单据并填写对应费用报销单;
2、须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单;
3、部门经理审核签字;
4、财务部门复核;
5、总经理审批;
6、到出纳处报销 。
报销费用的填制要求
a、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续 , 特殊情况可另行处理 。
b、将原始单据剪齐边角 , 正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边 。
c、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容 , 如报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等 。
d、采购类经营费用 , 须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续 , 并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面 。
e、非采购类的行政、办公或其他费用 , 直接填制报销单据 。
f、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续 。

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